주메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

내부회계관리제도 자문에 관한 가이드라인 발표
2006-01-05 조회수 : 2968
담당부서회계감독1국 담당자오미현 연락처3786-7752
□ 내부회계관리제도가 외감법으로 이관(2003. 12)되고 이의 효과적인 설계·구축 등을 지원하기 위한 ‘내부회계관리제도 모범규준’(한국상장회사협의회)이 제정(2005. 6)됨에 따라

◦ 외감대상회사들은 단계적으로 모범규준에 부합하는 내부회계관리제도를 구축하는 중임

□ 한편, 내부회계관리제도 구축을 지원하기 위하여 외부감사인이 피감사회사에 자문업무를 수행하고 있으나

◦ 외부감사인이 제공할 수 있는 자문업무의 범위 등에 대한 명확한 가이드라인이 없어 실무상 애로가 발생

◦ 이에 따라 금융감독원은 외부감사인의 감사업무 수행시 독립성 제고와 피감사회사에 대한 전문지식 활용을 통한 내부회계관리제도의 조기정착을 지원하기 위하여

◦ 외부감사인이 피감사회사의 내부회계관리제도 관련 자문업무를 수행함에 있어 지켜야 할 절차 및 범위를 규정한 가이드라인(회계감사에 관한 실무의견서 2005-2)을 발표하였음

□ 본 가이드라인에서는 외부감사인이 회사의 내부회계관리제도 관련 자문업무를 수행하는 경우 감사업무의 독립성 확보를 위해 다양한 같은 절차를 취하도록 하였음
첨부파일 (1)첨부파일 열림
060105(조간_내부회계관리제도 관련).hwp 파일뷰어 파일다운로드
콘텐츠 내용에 만족하셨나요?